Cultura

Presupuesto inicial / hab.

94,57 €
Presupuesto actual / hab.: 93,83 €

Presupuesto inicial

4,39 M€
Presupuesto actual: 4,39 M€

% ejecución

No disp.
El año pasado

% sobre el total del pres.

8,53 %

Media gasto provincial

2,56 M€

Acerca de esta partida

Esta política de gasto comprende los originados por los servicios a que se refiere su denominación, incluso los de carácter recreativo.
Los gastos incluidos en el grupo de programas de Administración General corresponderán a actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los distintos centros directivos que integran la política de gasto.
Se incluyen los gastos de creación, conservación y funcionamiento de los edificios destinados a bibliotecas, museos, archivos, casas de la cultura, actividades culturales, de esparcimiento y tiempo libre como hogares del jubilado o casas de la juventud; salas de exposiciones, palacios de congresos, parques zoológicos, bandas de música y agrupaciones musicales, fiestas locales de carácter popular, actividades recreativas en playas, actuaciones en orden a la conservación, promoción y gestión del patrimonio histórico-artístico y otros gastos recreativos y culturales; comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos; así como las transferencias a Entidades o familias que colaboren en el fomento de estas actividades.

Dentro de esta partida

Categoría Porcentaje Cantidad
Administración General de Cultura 15,53% 681.840,73 €
Bibliotecas y Archivos 4,43% 194.362,68 €
Equipamientos culturales y museos 28,26% 1,24 M€
Promoción cultural 39,21% 1,72 M€
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 1,00% 44.057,12 €
Instalaciones de ocupación del tiempo libre 7,99% 350.512 €
Fiestas populares y festejos 3,58% 157.058,02 €

Distribución de los gastos de esta partida

Gastos de personal 34,26% 1,5 M€
Gastos de personal 34,26% 1,5 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 47,36% 2,08 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 47,36% 2,08 M€
Transferencias corrientes 10,63% 466.678,76 €
Transferencias corrientes 10,63% 466.678,76 €
Inversiones reales 7,75% 340.000 €
Inversiones reales 7,75% 340.000 €

Evolución

Contexto

illustration
Compara el presupuesto del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat con el de otros municipios desde presupuestos.gobierto.es